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財務(wù)會計的賬務(wù)處理
我是一名醫(yī)院的會計,現(xiàn)在是2011年,2011年的帳已做了2個月的了。事情是這樣的,2010年的時候,上級撥了一批?罱o我院,當(dāng)時只把材料作了專帳處理,人員工資沒做專帳處理,事實上,人員工資應(yīng)作專帳處理,結(jié)果沒有。結(jié)果導(dǎo)致2010年年底財政專項結(jié)余有30萬元,所有的貨幣資金只有5萬元,2011年的帳我已處理好了,關(guān)鍵是現(xiàn)在要查2010年的帳,該怎么補救,才不會說是挪用專款,會計賬務(wù)該怎么處理?憑證該怎么制?希望高手指教。
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