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內(nèi)審專員崗位說明書

時(shí)間:2024-10-07 15:29:48 資料大全 我要投稿
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  一、崗位職責(zé)

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  (一)審計(jì)經(jīng)理

  1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,主持內(nèi)務(wù)審計(jì)部的日常工作;

  2、建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計(jì)工作流程;

  3、擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃,確定各類審計(jì)事項(xiàng),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施;

  4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類審計(jì)事項(xiàng),下達(dá)審計(jì)工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;

  5、審核審計(jì)工作方案,并對(duì)審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見;

  6、指導(dǎo)下屬的日常工作,督促下屬的工作進(jìn)度,并對(duì)下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見;

  7、復(fù)核審計(jì)工作底稿,最終確定審計(jì)工作報(bào)告,提出最終審計(jì)意見;

  8、復(fù)核本部門費(fèi)用,并負(fù)責(zé)向辦公室提出本部門的采購(gòu)計(jì)劃;

  9、制定部門發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議;

  10、 負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門工作,完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),

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  (二)審計(jì)人員

  1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他相關(guān)內(nèi)部管理制度、公司的具體情況,起草審計(jì)規(guī)章制度、制定具體的審計(jì)工作方案;

  2、對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;

  3、對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;

  4、對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估;

  5、對(duì)確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估;

  6、了解和評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性,并幫助公司改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理 工作;

  7、必要時(shí),對(duì)屬于內(nèi)部審計(jì)任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查,查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在;

  8、按照審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)項(xiàng)目特點(diǎn),制定具體的審計(jì)工作方案;

  9、按照已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作方案,負(fù)責(zé)具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施;

  10、 取得審計(jì)工作證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,并對(duì)取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé);

  11、 負(fù)責(zé)起草審計(jì)報(bào)告,客觀地反映被審計(jì)單位或部門的情況,客觀公正地給予評(píng)價(jià), 并提出建設(shè)性的建議和處理意見;

  12、 確保內(nèi)部審計(jì)、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性;

  13、 負(fù)責(zé)審計(jì)資料的立卷,收集、整理歸檔工作;

  14、 制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃,并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的建議;

  15、 完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù),

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  二、工作流程

  1、審計(jì)經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度審計(jì)工作計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);

  2、審計(jì)經(jīng)理根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃和總經(jīng)理的臨時(shí)指令確定具體審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間,指定相關(guān)人員組成審計(jì)小組;

  3、審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目展開審前調(diào)查,審計(jì)組長(zhǎng)依據(jù)調(diào)查的具體情況,擬定審計(jì)工作方案,并報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn);

  4、審計(jì)經(jīng)理對(duì)被審計(jì)單位(部門)下達(dá)審計(jì)通知,并要求被審單位(部門)按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料;

  5、審計(jì)小組進(jìn)駐被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門后,開展審計(jì)工作,對(duì)相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問,對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核,編制審計(jì)工作底稿,并對(duì)重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長(zhǎng)、部門經(jīng)理對(duì)審計(jì)工作底稿進(jìn)行復(fù)核,并對(duì)審計(jì)底稿提出指導(dǎo)性意見;

  6、審計(jì)組長(zhǎng)擬定審計(jì)報(bào)告,對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計(jì)意見和建議,同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見,并報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn),形成正式的審計(jì)報(bào)告;

  7、審計(jì)經(jīng)理針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計(jì)意見,審計(jì)報(bào)告最終定稿,向被審計(jì)單位傳送審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議,并將被審計(jì)單位或部門的反饋意見和審計(jì)報(bào)告一起報(bào)送公司常務(wù)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn);

  8、審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位(部門)的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤,收集被審計(jì)單位或部門對(duì)審計(jì)結(jié)果的回饋,和審計(jì)資料一起整理歸檔。

  三、工作流程圖

以上是小編為大家整理好的范文,希望對(duì)大家有所幫助

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